Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna zmluva 54/2023 19.5.2023 Kúpna zmluva Ján Repka   149,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3970000008 14.4.2011 Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.

Obvodný úrad Stará Ľubovňa 42077630  146,78 EUR 
Detail Faktúra došlá VF11008 28.4.2011 Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. Miroslav Arendáč - REMAR 33084416  143,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101271 13.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  143,22 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD2 B5/2023 24.8.2023 Zmluva o nájme bytu Marta Lichvarčíková   139,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102608 13.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  139,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 110216 14.4.2011 Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  138,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111516 29.4.2011 za vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  131,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 154/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  127,43 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 4.2.2015 Kúpna zmluva Peter Konkoľ   123,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 110146 13.4.2011 Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  120,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 5724971609 28.4.2011 Za tel. hovory a poplatky. T-Com 35763469  120,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011090 14.4.2011 Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. Kaleta Stanislav 40322289  116,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 226/2011 14.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  114,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2722939165 13.4.2011 Za telefonické hovory a poplatky T-Com. T-Com 35763469  113,24 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 30.4.2012 Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytovaní WEB priestoru a mailu a... Netix Solutions, s.r.o. 43783627  109,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2011 13.4.2011 Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534664  108,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2011 28.4.2011 Za podanú stravu - hmotná núdza. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534664  105,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110649 14.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  104,72 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 27/2017 14.9.2017 Kúpna zmluva Ing. Štefan Repka - Ferimex 33084998  104,00 EUR