Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110710 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  22,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 110312 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  23,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300139891 28.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  1 301,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110991 28.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  206,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 110020 28.4.2011 Za ochranu objektu. VLM SLOVAKIA s.r.o. 36482901  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201110088 28.4.2011 Za dodávku tovaru - Olej madit. T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným 31695566  21,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2011 28.4.2011 Za podanú stravu - hmotná núdza. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534664  105,48 EUR 
Detail Faktúra došlá VF11008 28.4.2011 Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. Miroslav Arendáč - REMAR 33084416  143,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2011 28.4.2011 Za smerkovú palubovku, profilovú lištu a rovnú lištu. Dušan Kocúr 37683144  209,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111030 28.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 571,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2011 28.4.2011 Za dodanú stravu hmotná núdza. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  33,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 5724971609 28.4.2011 Za tel. hovory a poplatky. T-Com 35763469  120,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 292/2011 28.4.2011 Za mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  287,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110794 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne KD. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  14,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 110163 28.4.2011 Za tovar. Miroslva Orlovská - TINEA 34916784  47,66 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2011198 28.4.2011 Za uverejnenie oznamu. Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206  10,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 110329 28.4.2011 Za tovar do skladu vývarovne KD. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  14,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 201104001 28.4.2011 Mesačný poplatok za správu IT. Kristián Kaleta 43187641  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201103030 28.4.2011 Za dodaný tovar a služby. Kristián Kaleta 43187641  592,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111035211 28.4.2011 Za jedálne kupóny, stravné lístky. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  858,00 EUR