Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá VF11004 13.4.2011 Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. Miroslav Arendáč - REMAR 33084416  167,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 110163 28.4.2011 Za tovar. Miroslva Orlovská - TINEA 34916784  47,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110176 13.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  53,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110531 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  29,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 110289 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  33,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2011 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  236,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110710 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  22,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 110312 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  23,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110794 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne KD. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  14,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 110329 28.4.2011 Za tovar do skladu vývarovne KD. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  14,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110808 28.4.2011 Za tovar do skladu vývarovne KD. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  11,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 201102010 13.4.2011 Za tonery, papier a iné. Kristián Kaleta 43187641  500,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112030 13.4.2011 Za tlačivá. Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429  47,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011 12.4.2011 Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". Ján Rakyta - L PETIT 33069697  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2722939165 13.4.2011 Za telefonické hovory a poplatky T-Com. T-Com 35763469  113,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 5724971609 28.4.2011 Za tel. hovory a poplatky. T-Com 35763469  120,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2011 28.4.2011 Za smerkovú palubovku, profilovú lištu a rovnú lištu. Dušan Kocúr 37683144  209,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111420 28.4.2011 Za služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadov. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  793,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 32510076 14.4.2011 Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad 31733174  234,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111000020 13.4.2011 Za servis internetu. Prvá internetová s.r.o. 35849487  10,00 EUR