|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110088 |
12.4.2011 |
Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
20,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/2011 |
12.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
335,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110084 |
12.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
100,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
55/2011 |
12.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
83,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
55/2011 |
12.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
83,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411845927 |
12.4.2011 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
3 431,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7444058548 |
12.4.2011 |
Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
-2 712,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011028 |
12.4.2011 |
Kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
173,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
12.4.2011 |
Za práce strojom Hidromek 1/2011. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 274,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
12.4.2011 |
Za práce traktorom FARMTRAK v mesiaci 1/2011. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 032,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11001 |
12.4.2011 |
Za pracovnú obuv a odev. |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
171,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101274 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
344,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411201539 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
367,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101276 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
275,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101277 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
183,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101270 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
20,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101269 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
29,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101264 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
8,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101271 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
143,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101265 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
2,23 EUR |