Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá VF11004 13.4.2011 Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. Miroslav Arendáč - REMAR 33084416  167,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2011 13.4.2011 Za dodanú stravu deťom - životné minimum. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  24,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111025108 13.4.2011 Za jedálne lístky - stravné lístky. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/2011 13.4.2011 Za vykonanie audítorskej činnosti. Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU 35524120  1 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 154/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  127,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110436 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  18,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 181/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  151,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 201102009 13.4.2011 Tonery, systémové zariadenia a pod. Kristián Kaleta 43187641  540,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201102010 13.4.2011 Za tonery, papier a iné. Kristián Kaleta 43187641  500,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 201103001 14.4.2011 Za mesačný poplatok za správu IT. Kristián Kaleta 43187641  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110011 14.4.2011 Za ochranu objektu. VLM SLOVAKIA s.r.o. 36482901  247,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110442 14.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  86,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 32510076 14.4.2011 Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad 31733174  234,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 3970000008 14.4.2011 Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.

Obvodný úrad Stará Ľubovňa 42077630  146,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110494 14.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 385,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006127476 14.4.2011 Za hovory a poplatky. ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  67,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 110216 14.4.2011 Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  138,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 6723956772 14.4.2011 Za volania a poplatky. T-Com 35763469  94,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2011 14.4.2011 Za podanú stravu v 2/2011 hmotná núdza. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534664  99,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011091 14.4.2011 Za kancelárske potreby. Kaleta Stanislav 40322289  66,40 EUR