|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4/2011 |
14.4.2011 |
Za práce traktorom FARMTRAK. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 218,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5/2011 |
14.4.2011 |
Za práce strojom HIDROMEK. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
908,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
197/2011 |
14.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
182,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9108219 |
14.4.2011 |
Za internet Flat. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7810002059 |
14.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 374,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110264 |
14.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
70,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
14.4.2011 |
Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
997,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
226/2011 |
14.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
114,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110649 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
104,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10046 |
14.4.2011 |
Za rozšírenie domény NOVALUBOVNA.sk. |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101270 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
20,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101269 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
29,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101264 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
8,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101271 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
143,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101265 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
2,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7226967888 |
13.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
3 023,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110202 |
13.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov v mesiaci január 2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
2 675,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110242 |
13.4.2011 |
Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
162,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14 |
13.4.2011 |
Za výkon úloh technika PO. |
Štefan Gedra |
33080615 |
83,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
13.4.2011 |
Za poskytovanie služby ochrany objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
24,00 EUR |