Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9102250 12.4.2011 Za Internet Flat. Prvá internetová s.r.o. 35849487  23,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 110053 12.4.2011 Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  71,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011 12.4.2011 Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". Ján Rakyta - L PETIT 33069697  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110013 12.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odbadov zo dňa 13.1.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  90,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110016 12.4.2011 Za zneškodnenie a vývoz odpadov 5.1.2011 a 10.1.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  167,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110088 12.4.2011 Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  20,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/2011 12.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  335,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 110084 12.4.2011 Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  100,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/2011 12.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  83,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/2011 12.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  83,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411845927 12.4.2011 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  3 431,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7444058548 12.4.2011 Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  -2 712,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011028 12.4.2011 Kancelárske potreby. Kaleta Stanislav 40322289  173,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2011 12.4.2011 Za práce strojom Hidromek 1/2011. NOVĽUB Nová Ľubovňa 36802697  1 274,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2011 12.4.2011 Za práce traktorom FARMTRAK v mesiaci 1/2011. NOVĽUB Nová Ľubovňa 36802697  1 032,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 11001 12.4.2011 Za pracovnú obuv a odev. Janka Mišenková - BUSHLION 43714455  171,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101274 12.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  344,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 411201539 12.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  367,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101276 12.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  275,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101277 12.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  183,52 EUR