Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0006127476 13.4.2011 Za mobilné hovory a služby. ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  74,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2722939165 13.4.2011 Za telefonické hovory a poplatky T-Com. T-Com 35763469  113,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 113/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  221,74 EUR 
Detail Faktúra došlá VF1102 13.4.2011 Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia, práce v práčovni a iné. Miroslav Arendáč 33084416  230,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 110146 13.4.2011 Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  120,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111103358 13.4.2011 Za autorskú odmenu - obecný rozhlas v Novej Ľubovni. SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 9105240 13.4.2011 Za internet. Prvá internetová s.r.o. 35849487  23,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 130/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  215,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110268 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  29,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 110181 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  232,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110352 13.4.2011 Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  27,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111000020 13.4.2011 Za servis internetu. Prvá internetová s.r.o. 35849487  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2011 13.4.2011 Za elektroinštalačné práce - telocvičňa ZŠ. Ing. Milan Kulik 33068003  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 99434138 13.4.2011 Za mesačník Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále. Poradca s.r.o. 36371271  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 99732462 13.4.2011 Za predplatné "Verejná správa 2011" Poradca s.r.o. 36371271  54,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102605 13.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  231,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 411202519 13.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  247,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102607 13.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  180,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102608 13.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  139,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102601 13.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  6,88 EUR