|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
110057 |
15.4.2011 |
Za výkon odbornej pomoci. |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110289 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
33,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104552 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
357,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104554 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
290,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104555 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
213,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104548 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
13,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104547 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
34,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41110452 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
15,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104549 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
32,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104543 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
2,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
15.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
66,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411204690 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
357,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411204691 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
9,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104265 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
4,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104263 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
28,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242/2011 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
236,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272/2011 |
15.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
166,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011131 |
15.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
68,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4907006800000020111 |
15.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
202 037,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11003 |
28.4.2011 |
Za vypracovanie energetického certifikátu byt. dom 845 |
Ing. Iveta Kožiková |
45440964 |
330,00 EUR |