Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 110057 15.4.2011 Za výkon odbornej pomoci. INPRO Poprad s.r.o. 36501476  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110289 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  33,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104552 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  357,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104554 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  290,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104555 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  213,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104548 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  13,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104547 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 41110452 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  15,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104549 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  32,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104543 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006127476 15.4.2011 Za hovory a poplatky. ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204690 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  357,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204691 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  9,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104265 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  4,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104263 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  28,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2011 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  236,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 272/2011 15.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  166,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011131 15.4.2011 Za kancelárske potreby. Kaleta Stanislav 40322289  68,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 4907006800000020111 15.4.2011 Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. EUROVIA SK, a.s. 31651518  202 037,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 11003 28.4.2011 Za vypracovanie energetického certifikátu byt. dom 845 Ing. Iveta Kožiková 45440964  330,00 EUR