|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
11004 |
28.4.2011 |
Za vypracovanie energetického certifikátu - telocvičňa |
Ing. Iveta Kožiková |
45440964 |
1 830,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110710 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
22,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110312 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
23,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300139891 |
28.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
1 301,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110991 |
28.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
206,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110020 |
28.4.2011 |
Za ochranu objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201110088 |
28.4.2011 |
Za dodávku tovaru - Olej madit. |
T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
21,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
28.4.2011 |
Za podanú stravu - hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
105,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF11008 |
28.4.2011 |
Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. |
Miroslav Arendáč - REMAR |
33084416 |
143,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2011 |
28.4.2011 |
Za smerkovú palubovku, profilovú lištu a rovnú lištu. |
Dušan Kocúr |
37683144 |
209,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111030 |
28.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 571,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
28.4.2011 |
Za dodanú stravu hmotná núdza. |
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ |
35534664 |
33,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5724971609 |
28.4.2011 |
Za tel. hovory a poplatky. |
T-Com |
35763469 |
120,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
292/2011 |
28.4.2011 |
Za mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
287,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110794 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
14,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110163 |
28.4.2011 |
Za tovar. |
Miroslva Orlovská - TINEA |
34916784 |
47,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2011198 |
28.4.2011 |
Za uverejnenie oznamu. |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
10,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110329 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
14,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201104001 |
28.4.2011 |
Mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201103030 |
28.4.2011 |
Za dodaný tovar a služby. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
592,80 EUR |